单项选择题
A.问卷应该改善控制的充分性,但审计师需要核实控制措施正按规定运行。
B.增加问卷调查后,来年就不需要提出重要审计建议,因此,审计业务范围可以得到相应缩小。
C.如果副主任同意就该部门所有标准运营程序获得内部审计部门的批准,那么,审计业务就可以得到减少。
D.问卷必须出内部审计部门邮寄并控制,并联系审计计划提议得到考虑。
单项选择题 函证是获取信息的非常有效的形式。函证在确认下列哪一项的存在性时最有效?()
单项选择题 某银行内部审计师要证实存款账户总账余额的准确性,其中用到一个审计程序是向用统计抽样方法选出的存款储户发送肯定式询证函,但是函证回收的数量不足以对账户的准确性形成有效的审计结论,审计师还应采用什么方法实现这一审计目标?()
单项选择题 下列选项中,获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法是哪一项?() Ⅰ.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人。 Ⅱ.在出点会上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人。 Ⅲ.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表。 Ⅳ.在出点会后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人。