单项选择题
某经理填制并签发了一张支票给虚构的供应商付款,然后将款项存人其个人银行账户。以下哪项内部控制措施能最有效地防止,或至少发现该贪污行为?()
A.所有采购业务实行招标。 B.向供应商的付款必须使用经批准的支票。 C.经理以外的人员对已批准的但未签发的支票进行审查后,才能签发支票。 D.必须由某个负责任的职员定期清点支票的编号顺序。
单项选择题 首席审计执行官对公司道德规范和决策环境实施审计,以下哪项对这一审计的范围和/或建议的描述不恰当?()
单项选择题 以下哪项不是内部审计部门在最佳的治理活动中的作用?()
单项选择题 验收部门保留采购订单副本用来确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该程序可能造成的潜在错误是:()