判断题
内部审计人员应当考虑内部控制、风险管理的适当性和有效性可能影响分析程序效率和效果。
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判断题 审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断局部特征,并作出审计结论的一种审计方法。
判断题 内部审计机构只能在规定期限内实施后续审计。
判断题 已经出具的审计报告如果存在重要错误或者遗漏,内部审计机构应当及时更正,并将更正后的审计报告提交给原审计报告接收者。