单项选择题
注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()
A.有重大缺陷的内部控制 B.拟信赖的内部控制 C.对会计报表有重大影响的内部控制 D.并未有效运行的内部控制
单项选择题 下列各项中,预防员工贪污、挪用销货款的最有效的方法是()
单项选择题 注册会计师实施分析性复核审计程序,并不能帮助其()
单项选择题 有关审证据可靠的下表述中,注册会计师认同的是()