单项选择题
有一些控制可以用于限制外部使用者未经授权访问会计信息系统。以下哪项不是可接受的访问控制()。
A.职责分离 B.密码 C.用户ID和个人档案 D.数据加密
单项选择题 关于在互联网上处理商务的固有风险包括()。
单项选择题 限制实物接触信息系统硬件的流程不包括以下哪项()。
单项选择题 审计流程可以包括各种电脑程序和准确性测试,以确认计算机应用所处理的数据被送往正确的总账账户。这些流程指的是()。