单项选择题
下列哪项例证了内部控制的固有局限性?()
A.会计主管同时操作和记录现金存款 B.保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库 C.公司赊销商品却没有适当的信用批准 D.公司指派一名不认识字的员工保管磁带库和运行手册
单项选择题 下列哪项是首席审计执行官在选择被审计单位时使用风险损失的最佳定义?()
单项选择题 内部审计部门在审计业务中,遇到来自高级管理层的范围限制,这将影响对被审计单位审计目标的实现。对该范围限制的性质应该:()
单项选择题 内部审计机构可适当实施的咨询活动是:()