多项选择题
针对应收账款记录的收款与银行存款可能不一致,下列不属于注册会计师执行的控制测试是()。
A.检查打印出来的发票是否经过复核 B.检查负责编制银行存款余额调节表的员工签名 C.检查结算记录上负责计算现金和与销售汇总表相调节工作的员工的签名 D.检查在收到款项清单上的签字
多项选择题 在评价X公司销售交易相关内部控制设计的合理性时,A和B注册会计师注意到X公司利用自动化控制来防范下列与销售相关的重大错报风险。其中,合适的是()。
多项选择题 下列关于销售交易中职责分离的表述正确的是()。
多项选择题 以下不属于销售交易的内部控制中存在缺陷的是()。