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内部审计实务

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单项选择题

案例分析题制造企业的内部审计师在审计时发现,财务部门的报销制度存在问题。有些报销的金额超过了制度规定的标准;有些报销人员的报销由于没有及时批准而未实际支付。内部审计师决定进行初步调查来获取更多关于报销的潜在问题。内部审计师与财务的有关人员进行了面谈,并对公司的职员采取调查问卷的方式搜集信息。与面谈者交流的信息未在调查问卷中反映。最后,内部审计师也没有记录审计业务中潜在的问题。

上述审计业务中,主要不足之处是:()

A.内部审计师认为面谈所提供的信息不重要。
B.在审计业务调查中,不能同时使用调查问卷和面谈两种形式。
C.调查问卷的形式不能提供有效的信息。
D.以上所有内容。

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单项选择题 可以通过下列哪个行为看出市场部可能存在舞弊?() Ⅰ.有些向新供应商支付较大的数额货款没有文件记录。 Ⅱ.经理的生活水平似乎超过了一个市场部经理薪金所能维持的范围。 Ⅲ.为了鼓励创新,管理者创造了一个“相当宽松”的控制环境。

单项选择题 审计人员在上述情况下认定舞弊的征兆是:()

单项选择题 在开展审计工作时,内部审计师必须要警惕舞弊和其他形式的白领犯罪。区别舞弊和各种形式的白领犯罪的重要特征是:()

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