单项选择题
根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是()。
A.内部控制的合理性 B.内部控制的一贯性 C.内部控制的有效性 D.内部控制的完整性
单项选择题 ()是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
单项选择题 内部控制的目标是()。
单项选择题 下列关于采购控制中采购方式的说法中错误的是()。