单项选择题
有人通过企业的反舞弊热线反映,总经理和财务总监在不符合公司政策的前提下,操纵员工集资的资金,以实现预期收益。反舞弊热线将这一情况提交给内部审计部门。根据对所反映情况的初步评估,首席审计执行官认为指控是可信的。对此,首席审计执行官应该采取的措施是:()
A.向有关司法部门报告此事 B.将此事报告给公司的法律顾问 C.与总经理和财务总监进行讨论,并建议纠正措施 D.联系审计委员会主席,请求由外部方面牵头开展调查
单项选择题 下列哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任?()
单项选择题 舞弊的存在会给公司带来严重的不利影响,下列选项中,不属于内部审计师对于舞弊的责任的是:()
单项选择题 某公司今年在财产、厂房和设备方面的投资(PPE)增长十分异常。为了找到增长的原因,需要使用计算机辅助审计技术(CAAT)软件,以下哪项是最没有效率的?()