多项选择题
内部控制制度应该包括以下哪几个方面?()
A.控制环境 B.风险评估过程 C.信息系统与沟通 D.控制活动 E.对控制的监督
单项选择题 审计过程中注册会计师出具的管理建议书应当致送于被审计单位的()。
单项选择题 审计过程中的控制测试是为了确定内部控制的设计和运行是否()。
单项选择题 注册会计师用以了解内部控制和风险评估的常用程序中,最具有互动功能的是()。