单项选择题
有关协调内部审计和外部审计活动结果的说法下列哪项是正确的:()
A.首席审计执行官应该确定,在外部审计师给管理层的建议书中提到的事情已经由管理层采取了适当的跟踪检查和纠正行动。 B.外部审计师工作底稿是不可以让内部审计师进行查阅的。 C.如果内部审计师在年度审计中协助外部审计师工作,那么他们不必遵守《标准》。 D.首席审计执行官不能将非法行为的信息告诉外部审计师。
单项选择题 甲公司的销售部经常在新产品销售中发放贵重的赠品以促进消费。这一促销手段看起来很成功,但管理当局会觉得成本可能过高。以下哪项审计程序中,在确定该促销活动的有效性方面作用最小的是:()
单项选择题 下列关于公司治理的陈述正确的是:() Ⅰ.管理层的薪酬方案是公司控制机制的组成部分。 Ⅱ.公司控制机制包括内部机制和外部机制。 Ⅲ.与董事会相比,公司的内部审计师对公司治理要承担更多的责任。 Ⅳ.因员工优先认股权或员工股票红利而导致的股东财富稀释属于会计问题,不属于公司治理问题。
单项选择题 下面结构能代表最优的公司治理结构的是:()