单项选择题
审计对控制的监督,即对各项内部控制()的监督检查。
单项选择题 审计组应当评估被审计单位存在重要问题的(),以确定审计事项和审计应对措施。
单项选择题 属于审计职权范围的,直接提出处理处罚意见,不属于审计职权范围的,()。
单项选择题 审计发现被审计单位()存在重大漏洞或者不符合国家规定的,应当责成被审计单位在规定期限内整改。