单项选择题
管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议。审计师应当:()
A.不接受该业务,因为建议控制措施将有损于未来对该分部进行审计的客观性 B.不接受该业务,因为审计部门精通的是会计控制,而非市场营销控制 C.接受该业务,但是需要向管理层指出提供控制方面的建议将有损于客观性,将来在市场营销领域的业务也会受损 D.接受该业务,因为没有损害客观性
单项选择题 测试内部控制的审计工作方案应该:()
单项选择题 初步调查披露从来没有对以往报告的审计发现采取纠正措施。随后的现场工作证实这种情况依旧存在。以下哪项行动方案应该是内部审计师所遵循的?()
单项选择题 在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该:()