单项选择题
A.内部审计师与高级管理层确认是否、何时采取纠正行动,并执行跟踪检查,确保纠正行动已达到理想的效果,或高级管理层已接受不采取行动的风险
B.编制具体的工作方案,交给管理层执行
C.首席审计执行官可以根据自己的意愿决定是否进行跟踪检查
D.以上说法都不正确
单项选择题 某内部审计小组刚完成一项关于公司娱乐设备的使用是否符合"租赁或购置"政策的审计。审计发现,若干娱乐设备的租赁(而非购买)的决定没有被记录,以至于内部审计人员无法执行工作。审计报告建议公司的管理人员执行决策时必须确保存在租赁决策的书面文件。内部审计师对该审计报告的问题进行跟踪检查,是为了:()
单项选择题 IPPF的实务指南针对"衡量内部审计效率和效果",建立业绩衡量系统,应该:() Ⅰ.明确内部审计的有效性 Ⅱ.识别关键内、外部利益相关方 Ⅲ.为评估内部审计工作的效率和效果,建立业绩衡量标准或关键绩效指标 Ⅳ.监控和报告结果
单项选择题 下面能代表最优公司治理结构的是:() Ⅰ风险责任监督作用咨询顾问 Ⅱ监督作用风险责任咨询顾问 Ⅲ监督作用咨询顾问风险责任 Ⅳ风险责任咨询顾问监督作用