填空题
注册会计师确定了建议调整的不符事项和重分类错误后,应以()及时征求被审计单位对需要调整财务报表事项的意见。
书面方式
填空题 册会计师发现的被审计单位财务报表的整体反映或个别项目在余额、分类、表达、披露等方面与会计制度不一致,就是()。
多项选择题 为测试银行存款付款内部控制,注册会计师应选取适当的样本量,作如下检查()。
多项选择题 函证银行存款余额,注册会计师可以证实()。