单项选择题
被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为()。
A.低水平 B.中等水平 C.高水平 D.无风险
单项选择题 建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动属于()。
单项选择题 通过对财务报表中的某一项目同其相关的另一项目相比所得的值进行分析,以获取审计证据的方法是()。
单项选择题 审计取证模式的演变先后经历的三个阶段依次是()。