单项选择题
根据《标准》规定,对审计业务的监督不包括:()
A.确认审计工作底稿能够充分支持审计发现、审计结论和审计建议
B.确保业务目标的达成
C.确保业务通报是正确、客观、清晰、简洁、具有建设性和及时的
D.为审计项目合理分配审计人员
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
下面不适合对于低于平均业绩的内部审计师进行的业绩评价的是:()
A.将即将进行的评价工作告知被评价的内部审计师
B.客观、公正地记载评价过程
C.将评价的结果及相关的材料交给被评价的人员,以便其进行解释
D.使用通用的方式,或带有斥责的语调 -
单项选择题
丙公司管理层颁布了一项裁员政策,每个部门必须立即削减20%的员工和预算。在审计过程中,首席审计执行官通知审计经理,分配给每项工作的时间必须减少20%。下列关于首席审计执行官的行为和审计经理的行为中,正确的有:()
A.审计经理减少每项审计业务20%的审计程序。
B.即使减少20%,仍然能够大致涵盖与原有审计计划相同的审计范围。
C.首席审计执行官应该已经重新排列风险,并删除特定的审计业务,而不是一刀切地减少20%。
D.首席审计执行官根据自己估计的审计重点删除20%的范围。 -
单项选择题
下列不属于出点会(a closing or exit conference)主要目标的是:()
A.与审计业务的客户讨论审计发现
B.针对报告中的问题,就问题的解决方案取得一致意见
C.取得管理层对报告的反馈意见,确认管理层的反应和采取的措施
D.对未来审计事项的关注
