单项选择题
内部审计师的工作底稿的相当部分致力于相关业务领域得出的结论。在某些情形下,内部审计管理人员可能不同意这些结论并要求助理审计师做更多的外勤工作。假定助理审计师随后开展了一系列工作后,管理人员仍不同意其在工作底稿中得出的结论,则以下内部审计活动做出的哪项反应是不恰当的:()
A.助理审计师与管理人员均对达成不同结论的相应理由进行书面记录;在工作底稿中保留双方的基本理由
B.在业务工作底稿中注明不一致的地方并提请注意,再开展后续工作
C.将两种结论提交首席审计执行官来解决。首席审计执行官可以解决该问题
D.在审计报告中同时提交两种结论并让管理层与审计客户同时对两种结论做出反应
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单项选择题
每份单独的工作底稿至少应包含:()
A.内部审计师的全面意见的表达
B.标记图例
C.所审核的内部控制系统的完整流程图
D.描述性标题 -
单项选择题
首席审计执行官应该为以下哪项制定政策:()
A.索引并保留工作底稿类型
B.对个别的业务所用时间进行界定
C.界定标准化的核对符号并确保遵守它们
D.确保审计过程中的所有观察都做出了书面记录 -
单项选择题
内部审计经理正在复核下属撰写的业务工作底稿。以在哪条复核意见是准确的:()
A.每份工作底稿都应包括与这类业务工作有关的实际的和预算的时间
B.包括业务客户所有表格与指示的复印件形成了过于泛滥的记录
C.在实现业务目标之后不需要将结论记录在工作底稿中
D.每份工作底稿都应包含一份业务客户合作的声明
