欢迎来到PP题库网 PP题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 注册会计师 > 经济法 > 企业国有资产法律制度 > 企业国有资产法律制度综合练习

多项选择题

ABC会计师事务所的辛注册会计师接受H公司委托,负责审计H公司2×10年度的财务报表,在了解被审计单位内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。下列关于内部控制的说法中,正确的有()

    A.注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序
    B.一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否执行
    C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当
    D.与审计相关的控制,包括H公司为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制

点击查看答案&解析

相关考题

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题