欢迎来到PP题库网 PP题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 注册会计师 > 战略与风险管理 > 战略与风险管理综合练习

单项选择题

下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。

    A.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况
    B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统
    C.股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同
    D.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜

点击查看答案&解析

相关考题

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题