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单项选择题

审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。

    A.内部控制存在的重大缺陷
    B.初步评估控制风险较低
    C.进行内部控制测试不经济
    D.难以对内部控制的健全性有效性做出评价

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相关考题

  • 多项选择题
    下列关于制度基础H审计的说法正确的有()。

    A.制度基础审计的运用在提高审计质量和效率的同时,也间接地促进了被审计单位内部控制系统的不断完善
    B.由于不同被审计单位的差异,内部控制有效性的整体评价缺少统一的标准
    C.内部控制可依赖的程度与实质性测试所需要的检查工作之间缺乏量化关系模式
    D.制度基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价
    E.审计人员需要运用详细审计方法,对大量的凭证、账目、会计报表等进行逐项审查

  • 多项选择题
    审计取证的基本方法包括()。

    A.外部调查
    B.抽查法
    C.逆查法
    D.详查法
    E.观察

  • 多项选择题
    检查原始凭证时应注意()。

    A.原始凭证的抬头是否是被审计单位的名称
    B.业务处理过程中各经办单位或部门及有关人员盖章是否齐全
    C.记账凭证是否及时过账
    D.金额计算是否正确,明细金额与汇总金额是否相符
    E.填制时有无涂改

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