单项选择题
某内部审计小组刚完成一项关于公司娱乐设备的使用是否符合"租赁或购置"政策的审计。审计发现,若干娱乐设备的租赁(而非购买)的决定没有被记录,以至于内部审计人员无法执行工作。审计报告建议公司的管理人员执行决策时必须确保存在租赁决策的书面文件。内部审计师对该审计报告的问题进行跟踪检查,是为了:()
A.确保管理层针对报告已采取相应的措施,或高级管理层已接受不采取行动的风险
B.建议管理层重视内部审计报告
C.确保报告中的问题已经解决
D.降低内部控制风险
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单项选择题
IPPF的实务指南针对"衡量内部审计效率和效果",建立业绩衡量系统,应该:() Ⅰ.明确内部审计的有效性 Ⅱ.识别关键内、外部利益相关方 Ⅲ.为评估内部审计工作的效率和效果,建立业绩衡量标准或关键绩效指标 Ⅳ.监控和报告结果
A.只有Ⅰ正确
B.只有Ⅱ和Ⅳ正确
C.只有Ⅱ和Ⅲ正确
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都正确 -
单项选择题
下面能代表最优公司治理结构的是:() Ⅰ风险责任监督作用咨询顾问 Ⅱ监督作用风险责任咨询顾问 Ⅲ监督作用咨询顾问风险责任 Ⅳ风险责任咨询顾问监督作用
A.Ⅰ是正确的
B.Ⅱ是正确的
C.Ⅲ是正确的
D.Ⅳ是正确的 -
单项选择题
内部审计在应用评估风险的框架时,第一个基本步骤是:()
A.识别可审计的活动
B.分析可审计主体会给组织带来的风险
C.对风险进行排序
D.确定先后审计次序
