单项选择题
未根据分支机构的风险控制能力实行审慎的、有差别的内部授权制度,属于或有负债风险点中的()
A.内控不完善
B.业务不合规
C.内部监督不力
D.其他
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单项选择题
考核激励机制不完善属于债券融资业务主要风险点中的()
A.核算不真实
B.业务不合规
C.内控不完善
D.其他风险 -
单项选择题
同业拆入相关的内控制度不健全、不合规属于同业拆入业务主要风险点中的()
A.内部控制薄弱
B.业务不合规
C.核算不真实
D.其他风险 -
单项选择题
制度执行不力属于同业存放业务主要风险点中的()
A.业务不合规
B.内部控制薄弱
C.核算不真实
D.其他风险
