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全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 注册会计师 > 审计(注册会计师) > 企业内部控制审计

单项选择题

审计过程中发现某项或某些控制对企业发展战略、法规遵循、经营的效率效果等控制目标的实现有重大不利影响,确定该项非财务报告内部控制缺陷为重大缺陷的,注册会计师应当出具的内部控制审计报告为()

    A.否定意见的内部控制审计报告
    B.在内部控制审计报告中增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段
    C.无法表示意见的内部控制审计报告
    D.在内部控制审计报告中增加强调事项段

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