单项选择题
主审计师根据内部审计人员就审计业务做出日简报得出审计目标无法实现的结论。那么主审计师接下来应该:()
A.出具这一结果的审计报告。
B.向首席执行审计师和客户报告这一情况。
C.缩小审计范围,只审计又可能得出结论的范围。
D.停止审计活动。
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单项选择题
应该由下列哪个部门复核内部审计师的工作底稿?()
A.总经理。
B.内部审计部门的管理层。
C.审计委员会。
D.组织安全部门的管理层。 -
单项选择题
检查和批准最终审计报告的人是?()
A.审计委员会。
B.审计项目经理。
C.首席审计执行官或其指派者。
D.被审计单位需要报告的人。 -
单项选择题
一名内审师获得的有力证据表明,某高级经理已参与舞弊性质的内幕交易。但是,该证据是在开展经营审计时获得,而且被认为与审计不相关,首席审计执行官应该采取的最恰当行动是:()
A.向审计委员会主席报告该证据,并建议开展调查。
B.向内部法律顾问报告该证据,并询问其调查建议。
C.不采取任何的措施,因为并不影响审计工作。
D.开展充分的审计工作,以得出是否已发生舞弊行为的结论,然后将审计发现报告给审计委员会主席,如果公司没有采取任何恰当的行动,则将审计发现报告给政府官员。
