单项选择题
某首席审计执行官发现某副总裁涉及一项的重大舞弊活动,而该副总裁正是首席审计执行官要向其汇报的主管人员。则该首席审计执行官应采取的最适合的措施是:()
A.通知司法部门。
B.将事实报告给总裁和董事会的审计委员会。
C.实施进一步的调查以明确舞弊程度。
D.直接与该总裁会谈以证明事件的真实性。
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单项选择题
内部审计部门开展后续审计的责任应当在下列哪类文件中加以规定?()
A.审计委员会使命声明。
B.内部审计部门章程。
C.每次审计任务下达之前的业务备忘录。
D.在审计报告中特别声明。 -
单项选择题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:()
A.直到达成一致意见后才出具审计报告
B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方。直到达成一致意见后才出具审计报告
C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异
D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因 -
单项选择题
上述审计业务中,主要不足之处是:()
A.内部审计师认为面谈所提供的信息不重要。
B.在审计业务调查中,不能同时使用调查问卷和面谈两种形式。
C.调查问卷的形式不能提供有效的信息。
D.以上所有内容。
