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全部科目 > 财经类 > 国际注册内部审计师考试(CIA) > 内部审计实务

单项选择题

检查组织内各职能部门实现目标的过程是否有效,运营过程是否体现了经济性、效率性的是:()

    A.运营审计业务
    B.财务审计业务
    C.合规性审计业务
    D.绩效审计业务

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相关考题

  • 单项选择题
    下列关于风险和控制自我评估方式的说法中不正确的是:()

    A.评估、更新、改善和简化选定的控制过程描述的是以过程为基础的方式
    B.以控制为基础的方式注重控制措施的运作情况。通常,在研讨班开始前就将重要的风险和控制措施确定下来
    C.以控制为基础的自我评估在分析控制风险时更能分析控制设计与控制有效性之间的差异
    D.一种风险和控制自我评估方法在某企业行之有效,在另外一个企业一定也是有效的

  • 单项选择题
    根据《实务公告》,对于审计中的范围限制,首席审计执行官的反应是:()

    A.最好以书面形式向董事会、审计委员会或其他相关治理机构报告审计范围的界限及其潜在影响
    B.最好以书面形式向董事会、审计委员会或总经理报告审计范围的界限及其潜在影响
    C.最好以口头形式向董事会、审计委员会或其他相关治理机构报告审计范围的界限及其潜在影响
    D.最好以书面形式向董事会、审计委员会或财务总监报告审计范围的界限及其潜在影响

  • 单项选择题
    某钢铁企业在生产过程中会用到污染环境的原材料,对这类原材料的审计不应当包括:()

    A.建议关注相关的法律法规,但不必将环境管理制度纳入企业政策与章程
    B.确保污染原材料的收、发、存均在企业控制之下,确保记录的完整
    C.确认因环境评价而引起的相关成本
    D.利用专家的专业知识以达到审计目标

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