欢迎来到PP题库网
PP题库官网
登录
注册
首页
计算机java工程师信产部认证考试
计算机网络设备调试员
计算机计算机软件水平考试
计算机通信工程师
计算机计算机辅助设计绘图员
全部科目
>
高等教育自学考试(自考)
>
经济类自考
>
06069审计学原理
搜题找答案
多项选择题
特殊项目审计的特殊性表现在()
A.可以单独审查
B.不少项目有具体会计准则
C.审计难度较大
D.无法清晰审核
E.审计风险高
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
在执行小规模企业财务报表审计业务时,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。
判断题
与财务报告相关的沟通可以采用政策手册、会计和财务报告手册及备忘录等形式进行,也可以通过发送电子邮件、口头沟通和管理层的行动来进行。
判断题
如果注册会计师不打算依赖被审计单位的内部控制,则无需了解内部控制。
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题