单项选择题
根据《标准》规定,对审计业务的监督包括:()
A.确定审计工作底稿足以支持审计发现。
B.为特定审计业务分配审计人员。
C.确定审计范围。
D.至少每年对每个内部审计师进行一次业绩评估。
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单项选择题
某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?()
A.从工作底稿文件档案中把这个论述剔除。
B.取得被审计单位对这项陈述的意见。
C.研究和确认衡量经营效率的标准。
D.解释说明这是审计师的意见。 -
单项选择题
一名内部审计经理正在复核由职员编写的工作底稿。下列哪项复核说法是正确的?()
A.每份工作底稿应该包括与该审计工作相关的实际和计划时间。
B.工作底稿包括被审计单位的所有表格和指令的复印件,会构成“不必要”的和过度文档。
C.当审计目标巳经达到时,结论不需要记录在工作底稿中。
D.每个工作底稿中都应该包括在审计执行过程中被审计单位合作情况的。 -
单项选择题
在对低于平均业绩水平的内部审计师进行业绩评价时,以下不合适的是:()
A.提前几天通知该内部审计师即将进行的评价工作。
B.使用客观、公正的语言。
C.使用通用方法。
D.书面记载此次评价过程。
