多项选择题
内部审计机构应建立工作底稿保密制度。如果内部审计机构以外的组织或个人要求查阅工作底稿,必须由()批准。
	A.内部审计机构负责人
	B.审计工作组组长
	C.内部审计机构负责人的主管领导
	D.审计工作组主审
                    
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审计工作底稿的复核应由内部审计机构中比工作底稿编制人员()的人担任。
A.职位更高
B.经验更丰富
C.职务更低
D.经验一般 - 
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内部审计人员可以采用()、询问、函证、计算、分析性复核等方法获取审计证据。
A.审核
B.观察
C.监盘
D.审讯 - 
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内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑下列基本因素()。
A.适当的抽样方法
B.合理的审计风险水平
C.成本与效益的合理程度
D.具体审计事项的重要程度