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全部科目 > 财经类 > 国际注册内部审计师考试(CIA) > 内部审计实务

单项选择题

对索赔部门的审计发现,由于索赔处理系统存在问题,发生了大量重复支付。在出点会上,索赔部门副总裁告知审计师,他们将马上采取措施,收回重复支付的款项,并将在六个月内强化索赔控制系统来纠正该问题。面对这种回应,首席审计执行官应该()

    A.调整下次对索赔部门审计计划的审计范围,以评估索赔处理过程中的控制。
    B.监督纠正措施的状态,并且在适当的时候,计划跟踪活动。
    C.在六个月内进行一次跟踪活动,以评估纠正措施的状态。
    D.与审计委员会讨论此项发现,并请求委员会决定是否采取适当的跟踪活动。

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