单项选择题
某公司的信息系统采用的密码矩阵使用户仅拥有履行该用户的职责所需的权限。这种控制措施可被称作是一种()
A.访问控制。
B.数据验证控制。
C.应用程序控制。
D.数据采集控制。
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
以下哪项陈述最准确地解释了内部审计部门在合规性审核方面的责任及其在经营审计方面的责任之间的区别?()
A.合规性审核是确保组织遵守法律、规定和条例的手段,而经营审计则主要以发现经营问题并提高经营效率和成效为目的。
B.合规性审核的目的在于确保实体的财务报表符合公认会计原则,而经营审计则是在部门级别执行的活动。
C.合规性审核的目的在于确保员工遵守公司规定和准则,而经营审计则是为了解决管理层指示的特定财务问题。
D.合规性审核是为了确保组织遵守规定和条例,而经营审计则是为了确保实体的财务报表符合公认会计原则而开展的。
-
单项选择题
对内部审计职能最贴切的描述是()
A.为需要可靠财务信息的第三方提供服务。
B.重点关注财务报表中的历史信息。
C.评估为确保达到实体目标而制定的控制措施。
D.致力于发现与数额重大的虚报相关的欺诈。 -
单项选择题
以下哪一项陈述最贴切地描述了1977年颁布的美国国外贪腐防治法在内部控制方面的要求?()
A.通过贿赂境外官员来赢得或保住业务是非法行为。
B.管理层必须制定一些制度来保证交易经过授权。
C.所有大额现金付款和收款都必须向美国财政部汇报。
D.通过贿赂境外企业的高管或官员来赢得或保住业务是非法行为。
