单项选择题
下列不属于了解被审计单位的内部控制的控制要素是()。
A.控制环境、风险评估过程
B.信息系统和沟通
C.会计系统、控制程序
D.控制活动、对控制的监督
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单项选择题
评价的控制风险太低,将导致审计人员没有执行足够的实质性测试,从而导致设计()。
A.无效果
B.无效率
C.有效果但无效率
D.无效果和无效率 -
单项选择题
符合性测试应尽可能安排在()进行。
A.期中报表的前期
B.期中报表的后期
C.年末报表的前期
D.年末报表的后期 -
单项选择题
控制风险的评价,是为了确定实质性测试的()。
A.性质、时间、范围
B.时间、范围、手段
C.性质、方法、程序
D.性质、范围、程序
