单项选择题
内部审计师对相关领域做出的审计结论记录在工作底稿中。对于某些情形,该项目的主管审计师不同意相关结论。下属的内部审计师经过进一步的调查后,与该项目的主管审计师对工作底稿中做出的结论仍然存在分歧。对此,下列说法中不正确的是:()
A.记录两人的不同结论和理由,在工作底稿中保留双方的合理意见
B.将两人的分歧提交给首席审计执行官,请首席审计执行官作出结论
C.将分歧告诉管理层,请管理层做出结论
D.在审计工作底稿中保留两人的不一致处,利于跟踪检查工作和审计业务监督
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单项选择题
下列关于复核工作底稿的说法中不正确的是:()
A.首席审计执行官对工作底稿的复核负有全面责任
B.所有的业务工作底稿都要经过复核,以确保支持业务报告和执行了必要的审计程序
C.若采用电子媒介来形成、传递和储存工作底稿,内部审计师应提高对安全性的关注
D.每部分工作底稿都应该记录与该审计工作相关的实际和计划时间 -
单项选择题
根据IIA《标准》,要求内部审计部门对内部审计进行适当的监督的目的是什么?()
A.产生始终一致的、高品质的专业审计
B.完成审计报告的签发
C.提高审计效率
D.确定按审计计划执行 -
单项选择题
内部审计师发现,对于审计报告中存在的问题,管理层已经同意执行,但具体的行动迟迟没有展开,对此情况,内部审计师应该:()
A.将管理层的态度报告董事会
B.将所有审计发现及其重要性写入跟踪检查报告
C.决定必要的跟踪检查范围
D.内部审计师不采取任何行动,因为执行是管理层的责任
