单项选择题
内部审计师接到热线电话被告知某业务部门正在发生舞弊,但不明确具体的舞弊的业务及涉及的相关人员。面对好几个领域都可能发生舞弊的情况,内部审计师应该采取何种措施?()
A.对所涉及的领域进行审计抽样。
B.将分析程序用于可能受到舞弊活动影响的领域。
C.对交易金额大的业务逐笔审查。
D.与该部门的经理面谈,了解具体的细节。
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单项选择题
下列信息用于解答银行管理层怀疑银行贷款部主管虚拟贷款单位,将贷款直接转到个人账户,导致贷款拖欠。与之相关的证据包括: 高质量的生活水平,主管解释说这是因为他所进行的投资效益不错,而且他从不休假; 依据公司协议,主管获得了一辆昂贵的私人轿车; 指定公司汽车的燃油及维修支出(按季提交行程记录)高于公司平均水平,而且对审计人员的问题非常反感。 根据审计准则,下列哪项是舞弊报告的必备信息:()
A.审计意见表达的目的,范围,结论以及最佳时机。
B.原则,条件,原因与影响。
C.背景资料,审计结果以及建议。
D.审计结果,结论,建议以修正措施。 -
单项选择题
当某内审人员与被怀疑有舞弊行为的人进行面谈时,面谈者应该:()
A.同时询问嫌疑人和其他无关人员。
B.询问嫌疑人进行舞弊的原因和目的。
C.注意嫌疑人对措词的选择。
D.保证在面谈间嫌疑人的领导在场。 -
单项选择题
某内部审计师正在考虑制作调查问卷表来研究员工对控制程度的态度。以下哪项是在设计问卷表时不用考虑的重要标准?()
A.提问的措辞必须保证回答者能正确理解。
B.提问的措辞必须可靠,使它们能衡量那些想要衡量的问题。
C.问卷应尽量简短,以提高回复率。
D.必须回答“否”表示存在问题。
