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全部科目 > 财经类 > 国际注册内部审计师考试(CIA) > 内部审计实务

单项选择题

一名内审师获得的有力证据表明,某高级经理已参与舞弊性质的内幕交易。但是,该证据是在开展经营审计时获得,而且被认为与审计不相关,首席审计执行官应该采取的最恰当行动是:()

    A.向审计委员会主席报告该证据,并建议开展调查。
    B.向内部法律顾问报告该证据,并询问其调查建议。
    C.不采取任何的措施,因为并不影响审计工作。
    D.开展充分的审计工作,以得出是否已发生舞弊行为的结论,然后将审计发现报告给审计委员会主席,如果公司没有采取任何恰当的行动,则将审计发现报告给政府官员。

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