单项选择题
通常表明企业财务报告内部控制可能存在重大缺陷的是()
A.企业决策失误,导致并购不成功
B.董事、监事和高级管理人员舞弊
C.管理人员或技术人员纷纷流失
D.媒体负面新闻频现
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单项选择题
专项监督的范围和频率的决定因素不包括()
A.内部控制环境的强弱
B.风险评估的结果
C.变化发生的性质和程度
D.日常监督的有效性 -
单项选择题
不属于评价人员职责的是()
A.根据公司制定的评价方法对控制点进行评价
B.出具评价报告
C.制定公司战略
D.保证工作底稿及评价报告的真实性和完整性 -
单项选择题
在独立评价阶段,各运行子公司内部审计部门的具体职责不包括()
A.收集资料
B.安排相关后勤工作
C.收集各流程或控制点负责部门对评价结果和改进建议的确认和反馈意见,并及时提交给评价人员
D.获取和分析被评价运行子公司的财务和业务资料
