单项选择题
以下哪项不属于与公司利益政策有冲突的内容?()
A.员工收取客户的钱财。
B.员工参与人力资源部门管理。
C.员工与供应商发生借贷关系。
D.员工利用公司信息谋取私利。
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单项选择题
以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任?()
A.确定组织环境是否有利于增强控制意识。
B.防止舞弊的发生。
C.了解可能发生舞弊的活动。
D.评估管理层为防止舞弊而采取措施的有效性。 -
单项选择题
A公司的外部审计师在执行审计时发现,控制不力造成了A公司财务舞弊的发生,针对这一情况,内部审计师未能有效发挥的职能是?()
A.未能制定和实施更有效的控制,旨在防止财务舞弊
B.进行财务审计时,未识别舞弊
C.未能制止舞弊行为的发生
D.未能充分进行控制评估和未对更有效的控制措施提出建议,以防止财务舞弊 -
单项选择题
舞弊最经常通过以下哪种方式得到发现?()
A.对雇员或公民提供的线索进行追踪。
B.对高风险领域进行分析性复核。
C.对现金和其他资产进行定期对账。
D.以突然袭击方式对程序或部门开展审计或审查。
