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单项选择题
注册会计师在考虑采用内部审计的工作成果,理由不恰当的是()。
A.内部审计和独立审计在工作上具有一致性
B.内部审计和独立审计在审计依据上具有一致性
C.利用内部审计工作可以提高注册会计师审计的效率,节约审计成本
D.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分 -
问答题
根据上述资料,请指出该注册会计师应当出具哪种意见类型的审计报告?为什么? -
问答题
以第4行、第2列数字为起始点,自上到下,以各数的前四位数为准,审计人员选择的最初5个样本的号码分别是多少?
