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单项选择题
审计对控制的监督,即对各项内部控制()的监督检查。
A、设计的有效性
B、职责及其履行情况
C、设计、职责及其履行情况
D、责权利的到位情况 -
单项选择题
审计组应当评估被审计单位存在重要问题的(),以确定审计事项和审计应对措施。
A、严重性
B、可能性
C、相对性
D、相关性 -
单项选择题
属于审计职权范围的,直接提出处理处罚意见,不属于审计职权范围的,()。
A、不提意见
B、保留意见
C、不反映
D、提出移送处理意见
