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单项选择题
为了测试银行存款截止期的正确性,应审查银行存款收付款业务的期间是()。
A.决算日后任意一天
B.决算日当天
C.整个审计期间
D.决算日前后数天 -
单项选择题
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A.支票与印章由不同人员保管
B.报销单据填制与审核与分离
C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
D.出纳员负责现金日记账和总账记录 -
单项选择题
现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表"上签字的人员是()。
A.会计员与归纳员
B.出纳员和会计主管
C.会计主管和总经理
D.出纳员和总经理
