多项选择题
2018年1月,ABC会计师事务所某审计项目组对甲公司2017年度财务报表进行了审计。有关货币资金业务审计的4项资料和根据资料需要回答的问题及备选答案如下,要求:从备选答案中选出正确的答案。
1.资料:审计人员在在对货币资金业务内部控制进行了解过程中发现:
①出纳员在办理报销等付款手续后,及时登记现金、银行存款日记账和总账;
②出纳员每日盘点现金,并与现金日记账账面余额核对;
③由负责成本核算的会计人员每月编制银行存款余额调节表;
④对银行存款日记账余额和银行对账单余额相等的银行存款账户,不编制银行存款余额调节表。
A. ① B. ② C. ③ D. ④
点击查看答案&解析
