单项选择题
下列情形中,应将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是()
A.相关内部控制失效
B.相关内部控制健全有效
C.相关内部控制的设置不健全
D.难以评价相关内部控制的有效性
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单项选择题
审计证据的数量要足以证明审计事项的真实情况并支持审计意见和审计决定,指的是()
A.审计证据的客观性
B.审计证据的相关性
C.审计证据的充分性
D.审汁证据的合法性 -
单项选择题
下列有关内部控制测评的表述中,错误的是()
A.审计人员可以根据内部控制测评结果,向被审计单位提出健全内部控制的建议
B.内部控制测评可以代替实质性测试,从而减少审计工作量,节约审计成本
C.审计人员通过实施内部控制测评,对被审计单位的控制风险水平进行评估
D.审计人员可以根据内部控制测评结果,确定被审计单位会计信息的可靠性水平 -
单项选择题
对被审计单位的某类经济业务和会计资料的全部内容进行详细审查的方法是()
A.抽查法
B.详查法
C.顺查法
D.观察法
