单项选择题
内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准?()
A.没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查 B.确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额 C.确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益 D.假定审计范围内的内部控制是充分、有效的
单项选择题 下列哪项例证了内部控制的固有局限性?()
单项选择题 下列哪项是首席审计执行官在选择被审计单位时使用风险损失的最佳定义?()
单项选择题 内部审计部门在审计业务中,遇到来自高级管理层的范围限制,这将影响对被审计单位审计目标的实现。对该范围限制的性质应该:()