多项选择题
审计过程中,注册会计师用以了解内部控制和风险评估的常用程序包括()。
A.询问 B.观察 C.分析程序 D.检查 E.穿行测试
多项选择题 内部控制制度应该包括以下哪几个方面?()
单项选择题 审计过程中注册会计师出具的管理建议书应当致送于被审计单位的()。
单项选择题 审计过程中的控制测试是为了确定内部控制的设计和运行是否()。