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单项选择题
内部审计部门在审计业务中,遇到来自高级管理层的范围限制,这将影响对被审计单位审计目标的实现。对该范围限制的性质应该:()
A.以书面形式传达给董事会
B.在报告中记录管理层的限制行为
C.对限制的范围不进行审计
D.与管理层进行协商 -
单项选择题
内部审计机构可适当实施的咨询活动是:()
A.设计控制系统
B.制定控制系统的规章制度
C.在实施前检查控制系统
D.了解控制系统 -
单项选择题
首席审计执行官确保内部审计部门拥有充足恰当资源的最重要原因是:()
A.确保内部审计部门独立完成,无需外部专家的协助
B.展示其有足够的能力来满足审计计划的要求
C.在员工面前建立可信度
D.内部审计部门职位规划的需要
