单项选择题
下列哪项例证了内部控制的固有局限性?()
A.会计主管同时操作和记录现金存款
B.保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库
C.公司赊销商品却没有适当的信用批准
D.公司指派一名不认识字的员工保管磁带库和运行手册
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
下列哪项是首席审计执行官在选择被审计单位时使用风险损失的最佳定义?()
A.残料成本
B.销售亏损
C.营业外支出总额
D.风险暴露乘以损失概率 -
单项选择题
内部审计部门在审计业务中,遇到来自高级管理层的范围限制,这将影响对被审计单位审计目标的实现。对该范围限制的性质应该:()
A.以书面形式传达给董事会
B.在报告中记录管理层的限制行为
C.对限制的范围不进行审计
D.与管理层进行协商 -
单项选择题
内部审计机构可适当实施的咨询活动是:()
A.设计控制系统
B.制定控制系统的规章制度
C.在实施前检查控制系统
D.了解控制系统
