单项选择题
审查中发现被审计单位将下列子公司纳入了合并范圈,其中不正确的是()
A.受所在国外汇管制资金调度受到限制的境外子公司
B.根据章程母公司有权控制其财务和经营政策的子公司
C.母公司以间接方式拥有其过半数以上权益性资本的子公司
D.母公司以直接间接方式共同拥有其半数以上权益性资本的子公司
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单项选择题
对财务报告内部控制测评时,下列属于审计人员应执行的测评程序是()
A.检查董事会制度合理性及其实施情况
B.审查财务报表编制方法的合规性
C.检查财务报表的格式
D.审查财务报表主要指标的可信性 -
单项选择题
针对现金流量表内容的特殊性,须采用一些专门的审计方法不包括()
A.检查核对法
B.分析法
C.金额验证法
D.审阅法 -
多项选择题
对其他货币资金审查的程序包括()。
A.核对其他货币资金各明细账期末合计数与总账相符情况
B.函证银行汇票存款、本票存款及外埠存款
C.抽取决算日后大额收支凭证检资其账务处理正确性
D.抽查原始凭证测试其入账正确与否
E.检查其他货币资金在报表中反映的正确性
