单项选择题
对财务报告内部控制测评时,下列属于审计人员应执行的测评程序是()
A.检查董事会制度合理性及其实施情况
B.审查财务报表编制方法的合规性
C.检查财务报表的格式
D.审查财务报表主要指标的可信性
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单项选择题
针对现金流量表内容的特殊性,须采用一些专门的审计方法不包括()
A.检查核对法
B.分析法
C.金额验证法
D.审阅法 -
多项选择题
对其他货币资金审查的程序包括()。
A.核对其他货币资金各明细账期末合计数与总账相符情况
B.函证银行汇票存款、本票存款及外埠存款
C.抽取决算日后大额收支凭证检资其账务处理正确性
D.抽查原始凭证测试其入账正确与否
E.检查其他货币资金在报表中反映的正确性 -
多项选择题
审查某单位决算日银行存款余额调节表,银行对账单与银行存款日记账余额有300万元差额,其原因可能有()。
A.存在未达账项
B.被审计单位会计记录错误
C.存款提前入账
D.开户银行记录错误
E.存款余额不足
